|
|
Faktúra |
f-11/2017
|
Platba za stravu
|
221,01 |
s DPH |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-10/2017
|
Update softweru
|
19,20 |
s DPH |
|
|
BASKO - Viera Basárová |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-8/2017
|
Zálohová platba za energiu
|
30,90 |
s DPH |
|
|
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-20/2017
|
Hlasové služby
|
44,27 |
s DPH |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-7/2017
|
Faktúra za tepelnú energiu
|
2 396,62 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-6/2017
|
Update mzdového programu VEMA
|
62,27 |
s DPH |
|
|
Mesto Dolný Kubín |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-5/2017
|
Zálohová platba za energiu
|
148,39 |
s DPH |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-4/2017
|
Internetové služby
|
13,90 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-3/2017
|
Hlasové služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-2/2017
|
Školské tlačivá
|
146,50 |
s DPH |
|
|
Ševt,a.s.tlačivá |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-1/2017
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-138/2016
|
Čistiace potreby
|
357,76 |
s DPH |
|
|
BAZ,s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
f-137/2016
|
Čistiace potreby
|
399,08 |
s DPH |
|
|
BAZ,s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
f-19/2017
|
Platba za stravu
|
219,71 |
s DPH |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-21/2017
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-44/2017
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-34/2017
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-43/2017
|
Zálohová platba za energiu
|
46,72 |
s DPH |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-42/2017
|
Hlasové služby
|
48,62 |
s DPH |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-41/2017
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
14,06 |
s DPH |
|
|
Rastislav Škvarka |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
12.09.2017 |