|
Objednávka |
o- 1
|
|
0,00 |
s DPH |
|
26.01.2015 |
BASKO - Viera Basárová |
|
|
|
04.11.2015 |
|
Faktúra |
f-26/2021
|
Faktúra za stravu
|
20,09 |
s DPH |
|
|
SOŠ OaS, DK |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
26.04.2021 |
|
Faktúra |
f-33/2021
|
Faktúra za tepelnú energiu
|
1 402,70 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
26.04.2021 |
|
Faktúra |
f-32/2021
|
Zdravotná služba
|
47,41 |
s DPH |
|
|
Zdravotka . PZS |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
26.04.2021 |
|
Faktúra |
f-31/2021
|
Zálohová platba - Jablotron
|
10,76 |
s DPH |
|
|
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
26.04.2021 |
|
Faktúra |
f-30/2021
|
Internetové služby
|
18,49 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
26.04.2021 |
|
Faktúra |
f-29/2021
|
Hlasové služby
|
26,22 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
26.04.2021 |
|
Faktúra |
f-28/2021
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
26.04.2021 |
|
Faktúra |
f-27/2021
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
92,00 |
s DPH |
|
|
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
26.04.2021 |
|
Faktúra |
f-25/2021
|
Hlasové služby
|
50,28 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
26.04.2021 |
|
Faktúra |
f-35/2021
|
Faktúra za stravu
|
148,55 |
s DPH |
|
|
SOŠ OaS, DK |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
Faktúra |
f-24/2021
|
Internetové služby
|
15,49 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
26.04.2021 |
|
Faktúra |
f-23/2021
|
Faktúra za tepelnú energiu
|
1 345,25 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
26.04.2021 |
|
Faktúra |
f-22/2021
|
Hlasové služby
|
39,79 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
26.04.2021 |
|
Faktúra |
f-21/2021
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
10,16 |
s DPH |
|
|
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
26.04.2021 |
|
Faktúra |
f-20/2021
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
92,00 |
s DPH |
|
|
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
26.04.2021 |
|
Faktúra |
f-19/2021
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
26.04.2021 |
|
Faktúra |
f-18/2021
|
Faktúra za stravu
|
136,51 |
s DPH |
|
|
SOŠ OaS, DK |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
26.04.2021 |
|
Faktúra |
f-17/2021
|
Hlasové služby
|
49,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
26.04.2021 |
|
Faktúra |
f-34/2021
|
Hlasové služby
|
11,62 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |