|
Faktúra |
f-28/2017
|
Údržba kancelárskych strojov
|
97,70 |
s DPH |
|
|
BASKO - Viera Basárová |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
12.09.2017 |
|
Faktúra |
f-67/2020
|
Údržba kancelárskej techniky
|
28,80 |
s DPH |
|
|
BASKO Viera Basárová |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
f-91/2019
|
Údržba kancelarskej techniky
|
15,00 |
s DPH |
|
|
BASKO - Viera Basárová |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
f-75/2020
|
Údržba kancelarskej techniky
|
24,00 |
s DPH |
|
|
BASKO Viera Basárová |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
f-66/2020
|
Údržba kancel. techiky + toner
|
108,90 |
s DPH |
|
|
BASKO Viera Basárová |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
f-50/2017
|
Údržba hudobných nástrojov
|
495,00 |
s DPH |
|
|
Mrva Damián - oprava, ladenie klavírov |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
12.09.2017 |
|
Faktúra |
f-30/2017
|
Údržba hudobných nástrojov
|
584,50 |
s DPH |
|
|
DRNEK PIANA |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
12.09.2017 |
|
Faktúra |
f-29/2016
|
Údržba hasiacich prístrojov
|
84,21 |
s DPH |
|
|
Rastislav Škvarka |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
26.04.2016 |
|
Faktúra |
f-110/2016
|
Údržba a oprava kancelárskej techniky
|
83,00 |
s DPH |
|
|
BASKO - Viera Basárová |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
21.11.2016 |
|
Faktúra |
f-41/2016
|
Údržba PC
|
40,00 |
s DPH |
|
|
BASKO - Viera Basárová |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
21.11.2016 |
|
Faktúra |
f-31/2016
|
Údržba PC
|
139,00 |
s DPH |
|
|
VEGA Computers - Michal Kostúrik |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
26.04.2016 |
|
Zmluva |
z-6/2022
|
zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 2-2022
|
|
s DPH |
|
07.09.2022 |
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 |
ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín |
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ |
09.09.2022 |
|
Faktúra |
f-122/2022
|
nákup maliarskych stojanov
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
ARTMIE s.r.o. |
ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín |
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
15.03.2023 |
|
Faktúra |
f-64/2018
|
hudobný materiál
|
65,00 |
s DPH |
|
|
Frank Ivo |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.01.2019 |
|
Faktúra |
f-126/2018
|
hudobný materiál
|
150,00 |
s DPH |
|
|
Art Shop Lienka - Mgr. Lenka Cigaňáková |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.01.2019 |
|
Faktúra |
f-133/2018
|
hudobný materiál
|
278,60 |
s DPH |
|
|
Ms - Augustinium s.r.o |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.01.2019 |
|
Faktúra |
f-21/2018
|
hudobný materiál
|
340,00 |
s DPH |
|
|
Art Shop Lienka - Mgr. Lenka Cigaňáková |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
Faktúra |
f-15/2017
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
12.09.2017 |
|
Faktúra |
f-36/2019
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
Faktúra |
f-75/2021
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |