|
|
Faktúra |
f-70/2021
|
Faktúra za tepelnú energiu
|
488,62 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-69/2021
|
Internetové služby
|
18,49 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-68/2021
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-67/2021
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
92,00 |
s DPH |
|
|
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-66/2021
|
Oprava dverí
|
140,00 |
s DPH |
|
|
Miroslav Brenkus - okná |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-64/2021
|
Zálohová platba - Jablotron
|
10,76 |
s DPH |
|
|
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-75/2021
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-63/2021
|
Faktúra za tepelnú energiu
|
488,62 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-62/2021
|
Internetové služby
|
18,49 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-61/2021
|
Zdravotná služba
|
47,41 |
s DPH |
|
|
Zdravotka . PZS |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-60/2021
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-59/2021
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
28,59 |
s DPH |
|
|
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-58/2021
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
92,00 |
s DPH |
|
|
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-57/2021
|
Hlasové služby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-56/2021
|
Rekonštrukcia pergoly
|
22 533,60 |
s DPH |
|
|
Šimon Cengel |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-55/2021
|
Hudobný materiál
|
614,90 |
s DPH |
|
|
Muziker, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-74/2021
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
92,00 |
s DPH |
|
|
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-76/2021
|
Internetové služby
|
18,49 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-53/2021
|
Grafické práce
|
34,30 |
s DPH |
|
|
FaxCopy a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-88/2021
|
Faktúra za tepelnú energiu
|
808,36 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |