|
|
Faktúra |
f-119/2025
|
Faktúra za tonery
|
1 636,00 |
s DPH |
|
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín |
Mgr. Michal Janiga |
riaditeľ školy |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-123/2025
|
Zdravotný dohľad 4. štvrťrok
|
38,04 |
s DPH |
|
|
Zdravotka . PZS |
ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín |
Mgr. Michal Janiga |
riaditeľ školy |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-121/2025
|
Materiál pre výtvarný odbor
|
1 218,15 |
s DPH |
|
|
Miloš Huba Orsa |
ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín |
Mgr. Michal Janiga |
riaditeľ školy |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-100/2020
|
Kancelárske potreby
|
47,08 |
s DPH |
|
|
ORSA Miloš Huba |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-108/2020
|
Mandátový certifikát
|
105,60 |
s DPH |
|
|
Disig, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-107/2020
|
Faktúra za tepelnú energiu
|
493,20 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-106/2020
|
Tlačivá
|
131,14 |
s DPH |
|
|
Ševt,a.s.tlačivá |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-105/2020
|
Faktúra za stravu
|
22,88 |
s DPH |
|
|
SOŠ OaS, DK |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-104/2020
|
Internetové služby
|
15,49 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-103/2020
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-102/2020
|
Hlasové služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-101/2020
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
128,00 |
s DPH |
|
|
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-99/2020
|
Faktúra za stravu
|
251,68 |
s DPH |
|
|
SOŠ OaS, DK |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-110/2020
|
Hlasové služby
|
49,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-98/2020
|
Hlasové služby
|
49,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-97/2020
|
Faktúra za tepelnú energiu
|
713,23 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-96/2020
|
Internetové služby
|
15,49 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-95/2020
|
Zálohová platba - Jablotron
|
10,76 |
s DPH |
|
|
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-94/2020
|
Hlasové služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-93/2020
|
Kancelárske potreby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
BASKO Viera Basárová |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |