|
|
Faktúra |
f-24/2018
|
Hlasové služby
|
59,97 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
f-23/2018
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
60,72 |
s DPH |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
f-22/2018
|
Faktúra za stravu
|
187,63 |
s DPH |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
f-21/2018
|
hudobný materiál
|
340,00 |
s DPH |
|
|
Art Shop Lienka - Mgr. Lenka Cigaňáková |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
f-20/2018
|
Hlasové služby
|
120,06 |
s DPH |
|
|
Mesto Dolný Kubín |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
f-18/2018
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
80,84 |
s DPH |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
f-7/2018
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
f-17/2018
|
Internetové služby
|
13,90 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
f-16/2018
|
Hlasové služby
|
29,09 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
f-15/2018
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
f-14/2018
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
60,72 |
s DPH |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
f-13/2018
|
Hlasové služby
|
59,97 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
f-12/2018
|
Faktúra za stravu
|
246,85 |
s DPH |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
f-11/2018
|
Údržba softvéru
|
34,61 |
s DPH |
|
|
BASKO - Viera Basárová |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
f-10/2018
|
Faktúra za tepelnú energiu
|
803,34 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
f-9/2018
|
Mzdový program WEMA
|
70,58 |
s DPH |
|
|
Mesto Dolný Kubín |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
f-8/2018
|
Tlačivá
|
140,70 |
s DPH |
|
|
Ševt,a.s.tlačivá |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
f-145/2017
|
Stroje, prístroje
|
289,88 |
s DPH |
|
|
DOMOSS TECHNIKA, A.S. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
f-143/2017
|
Počítačová technika
|
816,60 |
s DPH |
|
|
BMcomp s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
f-30/2018
|
Faktúra za tepelnú energiu
|
1 725,91 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |