|
|
Faktúra |
f-54/2019
|
Oprava a ladenie hudobných nástrojov
|
498,00 |
s DPH |
|
|
Mrva Damián - oprava, ladenie klavírov |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-53/2019
|
Ubytovacie a stravovacie služby
|
720,84 |
s DPH |
|
|
Ing Igor Urban - Urban projekcia |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-52/2019
|
Faktúra za tepelnú energiu
|
928,19 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-51/2019
|
Stavebné práce - oprava strešného plášťa
|
14 390,01 |
s DPH |
|
|
ZB, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-50/2019
|
Internetové služby
|
13,90 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-49/2019
|
Hlasové služby
|
29,26 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-47/2019
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-59/2019
|
Faktúra za stravu
|
279,85 |
s DPH |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-46/2019
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
42,62 |
s DPH |
|
|
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-45/2019
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
113,00 |
s DPH |
|
|
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-44/2019
|
Faktúra za stravu
|
244,51 |
s DPH |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-43/2019
|
Hlasové služby
|
54,98 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-42/2019
|
Ceny -FIB
|
879,70 |
s DPH |
|
|
Jozef Gebura - MUSIC SERVIS |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-41/2019
|
Faktúra za tepelnú energiu
|
1 186,08 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-40/2019
|
Zálohová platba - Jablotron
|
10,76 |
s DPH |
|
|
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-39/2019
|
Internetové služby
|
13,90 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-38/2019
|
Zdravotná služba
|
46,30 |
s DPH |
|
|
Zdravotka . PZS |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-58/2019
|
Hlasové služby
|
48,71 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-60/2019
|
Kancelárske potreby
|
114,40 |
s DPH |
|
|
ORSA Miloš Huba |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-36/2019
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |