|
|
Faktúra |
f- 79
|
Pracovná zdravotná služba
|
53,50 |
s DPH |
|
|
Zdravotka . PZS |
|
Karol Hromádka |
riaditeľ |
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 78
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Karol Hromádka |
riaditeľ |
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 77
|
Zálohová platba za elektickú energiu
|
189,82 |
s DPH |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Karol Hromádka |
riaditeľ |
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 76
|
Hlasové služby
|
44,06 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom |
|
Karol Hromádka |
riaditeľ |
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 75
|
Školské tlačivá
|
131,27 |
s DPH |
|
|
Ševt,a.s.tlačivá |
|
Karol Hromádka |
riaditeľ |
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 74
|
Stravovacie služby
|
277,15 |
s DPH |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku |
|
Karol Hromádka |
riaditeľ |
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 49
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Karol Hromádka |
riaditeľ |
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 47
|
Strava ( obedy )
|
230,94 |
s DPH |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku |
|
Karol Hromádka |
riaditeľ |
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 95
|
Internetové služby
|
13,90 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ |
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 11
|
Faktúra za tepelnú energiu
|
1 991,89 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
|
Karol Hromádka |
riaditeľ |
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 20
|
Hlasové služby
|
20,59 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom |
|
Karol Hromádka |
riaditeľ |
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 19
|
Faktúra za tepelnú energiu
|
1 581,17 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
|
Karol Hromádka |
riaditeľ |
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 18
|
Internetové služby
|
16,12 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
|
Karol Hromádka |
riaditeľ |
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 17
|
Webhostingové služby
|
75,17 |
s DPH |
|
|
WebHouse, s.r.o. |
|
Karol Hromádka |
riaditeľ |
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 16
|
Hlasové služby
|
29,20 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom |
|
Karol Hromádka |
riaditeľ |
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 15
|
Zálohová platba za elektickú energiu
|
189,82 |
s DPH |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Karol Hromádka |
riaditeľ |
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 14
|
Strava ( obedy )
|
199,33 |
s DPH |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku |
|
Karol Hromádka |
riaditeľ |
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 13
|
Hlasové služby
|
44,06 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom |
|
Karol Hromádka |
riaditeľ |
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 12
|
Renovácia tonera
|
69,80 |
s DPH |
|
|
BASKO - Viera Basárová |
|
Karol Hromádka |
riaditeľ |
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 10
|
Hlasové služby
|
2,05 |
s DPH |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
Karol Hromádka |
riaditeľ |
28.01.2016 |