|
|
Objednávka |
o- 1
|
|
0,00 |
s DPH |
|
26.01.2015 |
BASKO - Viera Basárová |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f-85/2019
|
Hlasové služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-72/2019
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-73/2019
|
Hlasové služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-74/2019
|
Zálohová platba - Jablotron
|
10,76 |
s DPH |
|
|
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-75/2019
|
Internetové služby
|
13,90 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-76/2019
|
Zdravotná služba
|
46,30 |
s DPH |
|
|
Zdravotka . PZS |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-77/2019
|
Faktúra za tepelnú energiu
|
546,53 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-78/2019
|
Hlasové služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-79/2019
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
113,00 |
s DPH |
|
|
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-80/2019
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-81/2019
|
Internetové služby
|
15,49 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-82/2019
|
Hlasové služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-83/2019
|
Faktúra za tepelnú energiu
|
546,53 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-84/2019
|
Hlasové služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-86/2019
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
113,00 |
s DPH |
|
|
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-70/2019
|
ASC Agenda
|
239,00 |
s DPH |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-87/2019
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-88/2019
|
Kancelárske potreby
|
85,00 |
s DPH |
|
|
BASKO - Viera Basárová |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-89/2019
|
Internetové služby
|
15,23 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |