|
Zmluva |
z-4/2015
|
Zmluva o poskyovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
A8838103
|
23.07.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín |
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ |
04.11.2015 |
|
Zmluva |
z-2/2015
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
5029/2014
|
12.01.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín |
Karol Hromádka |
riaditeľ |
04.11.2015 |
|
Objednávka |
o- 1
|
|
0,00 |
s DPH |
|
26.01.2015 |
BASKO - Viera Basárová |
|
|
|
04.11.2015 |
|
Faktúra |
f-76/2021
|
Internetové služby
|
18,49 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
Faktúra |
f-83/2021
|
Hlasové služby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
Faktúra |
f-82/2021
|
Faktúra za stravu
|
238,89 |
s DPH |
|
|
SOŠ OaS, DK |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
Faktúra |
f-81/2021
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
357,77 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
Faktúra |
f-80/2021
|
Toner + oprava PC
|
190,00 |
s DPH |
|
|
BASKO Viera Basárová |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
Faktúra |
f-79/2021
|
Poistenie majetku
|
100,00 |
s DPH |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
Faktúra |
f-78/2021
|
Oprava sklenných výplní
|
1 077,16 |
s DPH |
|
|
Zdenko Kysel - sklenárstvo |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
Faktúra |
f-77/2021
|
Faktúra za tepelnú energiu
|
488,62 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
Faktúra |
f-75/2021
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
Faktúra |
f-85/2021
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
Faktúra |
f-74/2021
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
92,00 |
s DPH |
|
|
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
Faktúra |
f-73/2021
|
Hlasové služby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
Faktúra |
f-72/2021
|
Tlačivá
|
160,01 |
s DPH |
|
|
Ševt,a.s.tlačivá |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
Faktúra |
f-71/2021
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
151,91 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
Faktúra |
f-70/2021
|
Faktúra za tepelnú energiu
|
488,62 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
Faktúra |
f-69/2021
|
Internetové služby
|
18,49 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
Faktúra |
f-68/2021
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |