|
Zmluva |
z-4/2015
|
Zmluva o poskyovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
A8838103
|
23.07.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín |
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ |
04.11.2015 |
|
Zmluva |
z-2/2015
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
5029/2014
|
12.01.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín |
Karol Hromádka |
riaditeľ |
04.11.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 1
|
|
0,00 |
s DPH |
|
26.01.2015 |
BASKO - Viera Basárová |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f-106/2021
|
Hudobný materiál
|
179,00 |
s DPH |
|
|
Jozef Gebura - MUSIC SERVIS |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-113/2021
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
48,09 |
s DPH |
|
|
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-112/2021
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
92,00 |
s DPH |
|
|
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-111/2021
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-110/2021
|
Faktúra za stravu
|
234,87 |
s DPH |
|
|
SOŠ OaS, DK |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-109/2021
|
Tlačivá
|
141,91 |
s DPH |
|
|
Ševt,a.s.tlačivá |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-108/2021
|
Materiál do VO
|
844,40 |
s DPH |
|
|
Gastromania CZ s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-107/2021
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
598,74 |
s DPH |
|
|
Scandi s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-105/2021
|
Faktúra za tepelnú energiu
|
1 068,59 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-115/2021
|
Kancelárske potreby
|
6 147,54 |
s DPH |
|
|
BMcomp s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-104/2021
|
Internetové služby
|
18,49 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-103/2021
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
34,17 |
s DPH |
|
|
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-102/2021
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
92,00 |
s DPH |
|
|
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-101/2021
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-100/2021
|
Ochranné a čistiace prostriedky
|
171,76 |
s DPH |
|
|
Jozef Čecho |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-99/2021
|
Hlasové služby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-98/2021
|
Kancelárske potreby
|
6 659,76 |
s DPH |
|
|
BMcomp s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |